2017年10月30日-10月31日,江苏省卫计委财务监督检查组邢斌一行5人,对我所财务会计工作进行检查。羊海涛所长向检查组介绍了单位财务管理和内部控制基本情况。
检查小组对我所内部控制建设情况、专项资金管理使用情况、收入支出管理情况、三公经费执行情况、会议费培训费执行情况、固定资产管理情况、货币资金管理情况、政府采购管理情况、票据管理情况、医院退费管理和欠费管理情况、药品及库存物资管理情况、银行账户管理情况、会计核算管理情况等十三个方面进行现场核查。通过对2016年1月份至2017年9月份的会计凭证、账簿、报表、票据及相关财务资料进行审查;对库存物资、固定资产进行部分实地盘查;对预算管理、内部控制等一系列情况进行核查。检查组一致认为:我所财务基础工作规范、财务管理扎实有序、内部控制健全有效、经费管理合理合规。同时,检查组也对我所财务工作提出了加强全面预算管理,进一步落实预算考核机制等建议。通过检查推动了我所财务管理科学规范长效机制。
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